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審計署印發(fā)《內(nèi)部審計統(tǒng)計調(diào)查制度》
2020-12-16 來源:審計署網(wǎng)站 

  為全面、準(zhǔn)確、完整掌握內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)、人員基本情況和內(nèi)部審計工作開展情況,切實推動新形勢下內(nèi)部審計指導(dǎo)監(jiān)督工作高質(zhì)量發(fā)展,近日,經(jīng)國家統(tǒng)計局同意,審計署印發(fā)了《內(nèi)部審計統(tǒng)計調(diào)查制度》(以下簡稱《制度》)。

  《制度》明確,內(nèi)部審計統(tǒng)計的調(diào)查對象和統(tǒng)計范圍是各級黨政機(jī)關(guān)、國有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)等依法納入審計機(jī)關(guān)監(jiān)督范圍的單位。統(tǒng)計內(nèi)容包括內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備情況、實施的審計項目及查出問題金額、發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量及整改情況、根據(jù)審計建議給予有關(guān)人員黨紀(jì)政務(wù)或內(nèi)部紀(jì)律處分情況、向司法機(jī)關(guān)移送或報告案件線索情況等。

  《制度》還就統(tǒng)計調(diào)查的組織實施、統(tǒng)計信息利用等做出具體規(guī)定。



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